单位差旅费报销制度 差旅费报销制度及标准

差旅费报销制度及标准您好,差旅费报销制度及标准是指企业或组织为员工出差所设置的费用报销制度和报销标准。具体内容如下:一、差旅费报销制度1.差旅费的定义:差旅费是指员工因公出差所...

差旅费报销制度及标准

您好,差旅费报销制度及标准是指企业或组织为员工出差所设置的费用报销制度和报销标准。具体内容如下:

一、差旅费报销制度

1.差旅费的定义:差旅费是指员工因公出差所产生的交通、食宿、通讯等费用。

2.差旅费的报销范围:根据企业或组织的规定,员工出差所产生的合理费用均可报销。

3.差旅费的报销流程:员工在出差后需按照企业或组织的规定填写差旅费报销单,附上相关票据和证明材料,经过审批后提交财务部门进行报销。

4.差旅费的报销时间:根据企业或组织的规定,差旅费报销时间一般为出差后的7-15个工作日内。

二、差旅费报销标准

1.交通费:包括机票、火车票、汽车票、出租车、公交车等交通工具的费用。报销标准根据不同交通工具和出差地点的不同而定,一般以经济舱、硬座、公共交通为标准。

2.食宿费:包括住宿、餐饮、小费等费用。报销标准根据出差地点的不同而定,一般以当地的合理标准为准,不得超过企业或组织规定的最高标准。

3.通讯费:包括电话、上网费用等。报销标准根据实际情况而定,一般以合理费用为标准。

4.其他费用:包括出差保险、礼品、办公用品等费用。报销标准根据企业或组织的规定而定。

总之,差旅费的报销制度及标准应该合理、公正、透明,既能保障员工合法权益,又能避免过度报销和浪费。

单位差旅费报销制度

公务员差旅费报销制度

公务员出差报销制度 

1、公出人员返校后一周内必须报销还款; 

2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天; 

3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车),宿费(住宿费限额 40 元/每天, 低于限额,据实报销。 无住宿费收据的,一律不予报销),购票费; 4、交通费开支 (1)乘火车,从晚 8 时至次日晨 7 时之间,在车上过夜 6 小时以上的,或连续乘 车时间超过 12 小时的,可购同席卧铺票。 夜间乘坐长途汽车,轮船最低一级舱 位超过 6 小时的,每人每夜加发一天伙食补助费; (2)工作人员出差期间,每人每天发市内交通费 3 元,包干使用,不再凭据报销 市内交通费,如开会则只负责往返交通费 6 元; (3)如经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内 交通费包干的范围之外凭据报销。 5、出差伙食补助 省外出差一般地区 15 元,特殊地区 20 元; 省内直辖市出差一律 15 元; 省内县(含县级市)及其以下出差一律 12 元; 6、关于差旅费、会议费的几项特别规定 (1)自带交通工具出差,不再报销任何车船费及外市交通补贴,司机的住宿费按 一般工作人员的标准报销; (2)在交通工具(飞机、软卧除外)上连续乘座超过 12 小时(含 12 小时)人员,每 超过 12 小时增加 20 元的伙食补 助; (3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件; 7、下列人员不予报销伙食补助 会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的; 被外单位聘请提供有偿劳务的; 带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外); 在出差的同时发生业务招待费的; 出差期间所发生的’车船费,住宿费等直接差旅费之外的其他费用,需单独办 理报销手续,不可与差旅费票据混在一起报销。 公务员出差问题详解 出差人员由接待单位统一安排食宿的如何交纳伙食费? 除接待单位按照接待管理规定安排的一次工作餐外,出差人员就餐应当自行解 决。 接待单位协助安排就餐的,出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向 接待单位交纳相应的伙食费。 接待单位应向出差人员出具接受伙食费的凭证(不作报销依据),收取的伙食费 用于抵顶接待单位的招待费支出。

单位差旅费报销制度

差旅费报销管理制度

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

公司差旅费报销规定

通常包括以下内容:

1. 报销范围:规定了可以报销的差旅费用,如交通费、住宿费、餐费等。

2. 报销标准:明确了各项费用的报销标准,如交通费按公共交通工具实际费用报销,住宿费按标准房费报销等。

3. 报销限额:设定了各项费用的报销限额,如交通费最高报销额度为经济舱机票价格,餐费每人每天不超过一定金额等。

4. 报销凭证:规定了需要提供的报销凭证,如发票、机票行程单、酒店发票等。

5. 报销流程:明确了报销的申请和审核流程,如填写差旅费报销申请表、提交相关凭证、经过部门经理审批等。

6. 报销时间:规定了报销的时间要求,如报销申请需在出差结束后的一周内提交,财务部门在收到申请后的一周内完成审核等。

7. 其他规定:可能还包括一些其他的规定,如特殊情况的报销流程、出差期间的额外费用报销等。

需要注意的是,不同公司的差旅费报销规定可能会有所不同,具体规定应以所在公司的规章制度为准。

差旅费怎么报销

对于差旅费的报销应该注意以下事项:

1.审核差旅出行的安排,是否根据通知填写出差申请,经主管领导审批后方可出差,并可预借差旅费;

2.出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等,不得高于公司规定标准,住宿费应实行凭发票限额报销的方法,并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的,如实报支路桥费、油费等,不再享受差旅交通费报销标准;

3.差旅费一般需要提供发票才能报销,并且发票内容和出差内容相一致,如:时间、地点等;

4.差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内(原则上不能超过每月财务结账时间)进行组织报销,逾期视为放弃或者给予处罚。

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  • 一只驰逸呀
    一只驰逸呀 2024年03月08日

    我是星智号的签约作者“一只驰逸呀”希望本篇文章《单位差旅费报销制度 差旅费报销制度及标准》能对你有所帮助!

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